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綿投集團(tuán)召開審計發(fā)現(xiàn)問題整改溝通會

12月12日下午,綿投集團(tuán)黨委副書記、總經(jīng)理孫瑞云主持召開2021-2022年度財務(wù)收支及內(nèi)控審計、所屬子公司負(fù)責(zé)人經(jīng)責(zé)審計發(fā)現(xiàn)問題整改溝通會,就被審計各子公司問題整改、轉(zhuǎn)型發(fā)展等進(jìn)行了溝通交流。綿投集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理余佰宣,集團(tuán)相關(guān)部門、各被審計子公司相關(guān)負(fù)責(zé)同志參加會議。

本次會議,采取“一對一”形式召開,在聽取各被審計子公司對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)情況匯報后,孫瑞云強(qiáng)調(diào),一是堅持“一企一策”,各被審計子公司應(yīng)根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)問題,結(jié)合公司實(shí)際情況落實(shí)整改,認(rèn)真剖析問題產(chǎn)生原因,針對性完善制度、落實(shí)制度,提升員工素養(yǎng),增強(qiáng)合規(guī)意識。二是各被審計子公司應(yīng)以本次審計發(fā)現(xiàn)問題整改為契機(jī),舉一反三,全面梳理公司管控薄弱環(huán)節(jié),杜絕屢審屢犯。三是集團(tuán)各職能部門應(yīng)強(qiáng)化對被審計子公司問題整改的指導(dǎo)和監(jiān)督,促進(jìn)合規(guī)建設(shè)和企業(yè)管理水平不斷提升。

綿投集團(tuán)總經(jīng)理召開內(nèi)控審計、所屬子公司負(fù)責(zé)人經(jīng)責(zé)審計報告溝通會議照片